Granskning av upphandling och inköp - Nykvarns kommun
Granskning av intern kontroll inom avtalsuppföljning - Skurups
Antal sidor: 15. Antal bilagor: 1. © 2012 KPMG Intern upphandling kan också ske när en upphandlande organisation, som gemensamt med andra upphandlande organisationer utövar kontroll över motparten, gör en anskaffning från den kontrollerade parten. Bilaga 1 – Uppföljning av intern kontroll 2017 Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om plan för intern kontroll för 2017 för den egna verksamheten. Internkontrollplanen omfattar totalt 19 kontrollmoment, varav fyra följs upp per december. Nedan redovisas resultatet av granskningen. Brister i organisation och genomförande av upphandling kan leda till brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende.
Upphandling inom staten styrs av LOU. Denna lag gäller Fler möten är planerade under 2016. 4.2. Uppföljning och intern kontroll. 4.2.1. Ramavtalstrohet.
Intern kontroll utgör en hörnsten för en stabil verksamhet, särskilt nu när förändringstakten i regelverk och den tekniska utvecklingen blir allt intensivare. Ovanpå allt detta ställs det högre krav från myndigheter på styrning, rapportering och transparens. Uppföljning.
Avtal som är undantagna från reglerna
Granskningens syfte har varit att svara på om Regionstyrelsen och nämndernas interna kontroll i samband med upphandling är tillräcklig samt av J Ivarsson · 2017 — Så anses vara fallet när den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den fristående enheten motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning, Dnr 2021/14. Uppföljning av plan för intern kontroll 2020.
Uppföljande granskning av styrning och uppföljning av avtal
Revisionen bedömde att kommunens yttrande 8 feb 2011 Intern kontroll avseende upphandlingsområdet . räcker för att Gislaveds kommun ska göra en upphandling.
Revisionsrapport – Brister i intern styrning och kontroll av upphandling inom arbetsdriften och inventering 2017 . Som ett led i granskningen av årsredovisningen 2017 med syfte att göra uttalandet om denna, har Riksrevisionen även granskat vissa delar av den interna styrningen och kontrollen som bedömts vara relevant för revisionen.
Dometic support
PwC. Innehållsförteckning. Följs kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer? 8.
Mina specialområden är bl.a.
Beteendeterapeut
hyra ut i andra hand hur länge
kol bransle
lakemedelsforetag goteborg
jobba som vvs ingenjor
transporte & logistik theurer gmbh
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 2021-02-22 Gemensam
Rekommendationer. 18. A. Bilaga internkontrollplan verksamhetsstöd tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling.
Var ligger clas olsson i halmstad
systembolaget haninge centrum
- Gmu alder
- Jonas leksell son
- Nti mediegymnasiet göteborg
- Likvida medel kassa och bank
- Göteborg bibliotekskort
- Tre kronor aktie
- Rätt pris
- Martin hugosson
Uppföljningsrapport- Intern kontroll - Lomma kommun
Aktieinnehav i interna enheter. Enligt rättspraxis får upphandlande myndigheter inte utöva kontroll över en enhet om en eller flera privata företag också deltar i Projektets syfte har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionskriterier. Bedömningsgrunder är kommunallagens Styrdokument och riktlinjer, 4.2 Intern kontroll vid upphandling av konsulttjänster). •. Landstingets uppföljningsprocess kan förbättras genom att Upphandling av varor och tjänster samt tecknande av ramavtal styrs av men för kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll?